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총 1,291건 20/26
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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건설교통과 [일반회계] | |||||||
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
기초생활인프라(화성~신통)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 1,600,000,000 | 517,700,560 | 1,082,299,440 | 32.356% | |
기초생활인프라(남차~덕상)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 689,946,660 | 590,038,840 | 99,907,820 | 85.519% | |
율리~내봉간 도로확포장공사(3차)(특조) | 보조 | 농림해양수산 | 29,178,220 | 26,583,830 | 2,594,390 | 91.108% | |
기초생활인프라(호명~운곡)(선암~금신)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 774,811,850 | 341,271,800 | 433,540,050 | 44.046% | |
기초생활인프라(남차~용강간)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 1,358,487,900 | 799,313,260 | 559,174,640 | 58.838% | |
화성~송정간 도로확포장공사 | 자체 | 농림해양수산 | 39,204,900 | 21,000,000 | 18,204,900 | 53.565% | |
기초생활인프라(율리~내봉 3차)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 800,000,000 | 699,005,930 | 100,994,070 | 87.376% | |
기초생활인프라(광덕~문암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 12,400,000 | 7,600,000 | 62% | |
기초생활인프라(방곡~사곡)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 320,400,000 | 0 | 320,400,000 | 0% | |
화성~신통간 도로개설공사(특교) | 보조 | 농림해양수산 | 487,442,560 | 487,442,560 | 0 | 100% | |
기초생활인프라(증평~송산)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 66,800,000 | 63,200,000 | 51.385% | |
재무활동(건설교통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 11,322,000 | 11,320,800 | 1,200 | 99.989% | |
교통행정 개선 | |||||||
> 교통행정지원 | |||||||
교통편익증진 | 자체 | 교통및물류 | 46,220,000 | 39,820,000 | 6,400,000 | 86.153% | |
교통봉사관련운영 | 자체 | 교통및물류 | 11,820,000 | 4,560,000 | 7,260,000 | 38.579% | |
교통행정추진 시책업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 191,000 | 1,809,000 | 9.55% | |
농어촌버스 운송사업 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 13,860,000 | 0 | 13,860,000 | 0% | |
벽지노선손실보상 | 보조 | 교통및물류 | 383,334,000 | 91,569,060 | 291,764,940 | 23.888% | |
교통약자이동편의증진 | 자체 | 교통및물류 | 222,321,000 | 222,057,000 | 264,000 | 99.881% | |
택시감차 보상 | 보조 | 교통및물류 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0% | |
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 104,500,000 | 39,445,660 | 65,054,340 | 37.747% | |
운수업체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 1,500,000,000 | 695,955,270 | 804,044,730 | 46.397% | |
택시 카드결제 수수료 지원 | 보조 | 교통및물류 | 36,100,000 | 0 | 36,100,000 | 0% | |
택시 운행정보관리시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | 100% | |
화물자동차 공영차고지 조성사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
공공형 버스지원(농촌형 교통모델) | 보조 | 교통및물류 | 120,000,000 | 38,702,340 | 81,297,660 | 32.252% | |
고령운전자 운전면허 반납지원 | 보조 | 교통및물류 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 | 90.909% | |
차량등록업무보조 | 자체 | 교통및물류 | 17,653,000 | 12,356,960 | 5,296,040 | 69.999% | |
특별교통수단 운영비지원 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원 | 보조 | 교통및물류 | 28,730,000 | 18,000,000 | 10,730,000 | 62.652% | |
대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 24,000,000 | 19,200,000 | 4,800,000 | 80% | |
> 교통편의시설 원활한 수송지원 | |||||||
교통편의시설관리 | 자체 | 교통및물류 | 506,139,000 | 299,482,410 | 206,656,590 | 59.17% | |
신동리 주거주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 689,052,640 | 91,210,930 | 597,841,710 | 13.237% | |
폭염저감시설 설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 32,000,000 | 19,880,000 | 12,120,000 | 62.125% | |
도시건축과 [일반회계] | |||||||
살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기 | |||||||
> 미래지향적 도시계획관리 | |||||||
도시계획의 체계적 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,700,000 | 18,465,300 | 2,234,700 | 89.204% | |
도시계획 시설장비 및 서버유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 25,900,000 | 14,100,000 | 64.75% | |
군기본계획 및 관리계획 결정(변경) | 자체 | 국토및지역개발 | 350,709,000 | 186,300,000 | 164,409,000 | 53.121% | |
증평군 군계획시설 단계별 집행계획(재정비) 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 쾌적한 도시환경조성 | |||||||
증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 595,962,410 | 817,000 | 595,145,410 | 0.137% | |
지하도 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,240,000 | 4,345,000 | 4,895,000 | 47.024% | |
증평시가지 도로정비 및 소파보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 203,059,860 | 70,476,990 | 132,582,870 | 34.707% | |
군계획도로 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,538,000 | 28,937,620 | 38,600,380 | 42.846% | |
자전거시설 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 37,935,000 | 17,969,830 | 19,965,170 | 47.37% | |
시설물안전법 점검 용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 49,300,000 | 20,700,000 | 70.429% | |
장동리 보도육교 승강기 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,700,000 | 6,600,000 | 5,100,000 | 56.41% | |
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 51,536,530 | 48,463,470 | 51.537% | |
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,761,151,050 | 1,452,445,840 | 2,308,705,210 | 38.617% | |
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,043,102,900 | 990,000 | 2,042,112,900 | 0.048% | |
개발행위 DB운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 7,700,000 | 4,300,000 | 64.167% | |
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) | 자체 | 국토및지역개발 | 157,856,750 | 42,032,830 | 115,823,920 | 26.627% | |
증안마을 진입도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,000,000 | 7,700,000 | 10,300,000 | 42.778% | |
증평군 자전거이용 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
증평대교 (하행) 보수보강공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
> 지속가능한 도시만들기 | |||||||
자전거이용활성화위원회 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0% | |
증평군민 자전거보험 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 19,792,290 | 1,207,710 | 94.249% | |
증평자전거대행진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
어린이자전거 교통안전교육장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,780,000 | 9,780,000 | 0 | 100% | |
도시재생 인정사업(창동리) | 보조 | 국토및지역개발 | 45,130,000 | 42,487,610 | 2,642,390 | 94.145% | |
무단방치자전거 계도 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) | 보조 | 국토및지역개발 | 6,031,325,670 | 1,040,532,610 | 4,990,793,060 | 17.252% | |
창의파크 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 180,449,000 | 99,537,910 | 80,911,090 | 55.161% | |
스마트시티 솔루션 확산 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,265,000,000 | 0 | 1,265,000,000 | 0% | |
스마트도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 100% | |
창의숲 확장조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 15,000,000 | 13,816,260 | 1,183,740 | 92.108% | |
창동개나리 어울림센터 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 27,543,000 | 21,122,000 | 6,421,000 | 76.687% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 100% | |
인력운영비 | 자체 | 기타 | 45,939,000 | 22,149,370 | 23,789,630 | 48.215% | |
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 24,476,000 | 24,475,840 | 160 | 99.999% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
건축행정건실화구현 | |||||||
> 신뢰받는 건축행정 구현 | |||||||
건축행정운영 | 자체 | 사회복지 | 47,653,000 | 32,061,000 | 15,592,000 | 67.28% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 공동주택지원 | |||||||
공동주택지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 140,500,000 | 110,500,000 | 30,000,000 | 78.648% | |
영구임대아파트 공동전기요금 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 2,083,980 | 916,020 | 69.466% | |
시설물안전법 점검 용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 2,420,000 | 2,580,000 | 48.4% | |
> 주거환경개선 | |||||||
농촌빈집정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
이사비지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,200,000 | 800,000 | 4,400,000 | 15.385% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 23,524,000 | 1,571,280 | 21,952,720 | 6.679% | |
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0% | |
> 살기좋은 지역만들기 | |||||||
옥외광고물 환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,719,000 | 15,255,980 | 31,463,020 | 32.655% | |
주택행정운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,920,000 | 3,594,000 | 326,000 | 91.684% | |
증평군 경관계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 145,290,000 | 0 | 145,290,000 | 0% | |
야간경관 조명시설 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 991,200,000 | 11,800,000 | 979,400,000 | 1.19% | |
보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 삶의 질 향상을 위한 건강증진 | |||||||
건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 163,696,000 | 85,398,870 | 78,297,130 | 52.169% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 88,566,000 | 49,126,670 | 39,439,330 | 55.469% | |
지역사회중심재활사업(인건비) | 보조 | 보건 | 26,160,000 | 10,891,360 | 15,268,640 | 41.634% | |
지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 2,500,000 | 1,103,790 | 1,396,210 | 44.152% | |
> 찾아가는 보건의료서비스 | |||||||
이동순회 진료사업 | 자체 | 보건 | 8,260,000 | 8,259,600 | 400 | 99.995% | |
구강보건 홍보 및 교육사업 | 자체 | 보건 | 3,180,000 | 2,000,000 | 1,180,000 | 62.893% | |
재가암환자관리 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 3,370,660 | 629,340 | 84.266% | |
헌혈 장려사업 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0% | |
방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 6,402,730 | 2,597,270 | 71.141% | |
> 내실있는 보건의료서비스 | |||||||
선진보건행정 추진 | 자체 | 보건 | 31,364,000 | 15,425,700 | 15,938,300 | 49.183% | |
민원실 운영 | 자체 | 보건 | 7,273,000 | 4,862,600 | 2,410,400 | 66.858% | |
진료서비스 운영 | 자체 | 보건 | 35,418,000 | 16,761,170 | 18,656,830 | 47.324% | |
검진서비스 운영 | 자체 | 보건 | 38,576,000 | 19,953,550 | 18,622,450 | 51.725% | |
도안보건지소 운영 | 자체 | 보건 | 38,595,000 | 18,750,320 | 19,844,680 | 48.582% | |
보건진료 전담공무원 보수교육 | 보조 | 보건 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0% | |
보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 19,844,000 | 11,187,340 | 8,656,660 | 56.376% | |
보건진료소 보조인력 지원 | 보조 | 보건 | 5,957,000 | 2,970,570 | 2,986,430 | 49.867% | |
자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 3,800,000 | 2,903,260 | 896,740 | 76.402% | |
> 출산장려 지원 | |||||||
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 120,000,000 | 56,090,320 | 63,909,680 | 46.742% | |
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 186,000,000 | 148,441,860 | 37,558,140 | 79.807% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 122,000,000 | 97,620,000 | 24,380,000 | 80.016% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 보건 | 450,000,000 | 338,000,000 | 112,000,000 | 75.111% | |
출산육아수당 지원 | 보조 | 보건 | 597,400,000 | 254,067,000 | 343,333,000 | 42.529% | |
임산부 산후조리비 지원 | 보조 | 보건 | 110,000,000 | 38,500,000 | 71,500,000 | 35% | |
군 지역 임산부 교통비 지급 | 보조 | 보건 | 75,500,000 | 29,026,190 | 46,473,810 | 38.445% | |
임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 9,002,980 | 5,997,020 | 60.02% | |
> 여성과 어린이 건강증진 | |||||||
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 400,000 | 302,700 | 97,300 | 75.675% | |
선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 6,900,000 | 5,172,000 | 1,728,000 | 74.957% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 1,666,460 | 6,333,540 | 20.831% | |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 보건 | 100,000 | 8,000 | 92,000 | 8% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 912,000 | 288,000 | 76% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 1,765,930 | 10,234,070 | 14.716% | |
의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 보조 | 보건 | 700,000 | 700,000 | 0 | 100% | |
방역·구호 | |||||||
> 감염병 관리 | |||||||
한센병환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 2,390,000 | 0 | 2,390,000 | 0% | |
국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 580,556,000 | 173,931,990 | 406,624,010 | 29.96% | |
방역소독사업 | 자체 | 보건 | 92,973,000 | 61,862,330 | 31,110,670 | 66.538% | |
임시 예방접종 | 자체 | 보건 | 218,478,000 | 52,236,920 | 166,241,080 | 23.909% | |
감염병 예방사업 | 자체 | 보건 | 10,152,000 | 6,644,790 | 3,507,210 | 65.453% | |
한센병 관리사업 | 자체 | 보건 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | 100% | |
결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 49,298,000 | 21,155,530 | 28,142,470 | 42.914% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 9,312,000 | 2,039,100 | 7,272,900 | 21.898% | |
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
코로나19 예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 351,630,000 | 1,470,750 | 350,159,250 | 0.418% | |
보건소결핵진단 검사지원 | 보조 | 보건 | 21,052,000 | 11,438,440 | 9,613,560 | 54.334% | |
공공심야약국 운영지원 | 보조 | 보건 | 43,800,000 | 21,720,000 | 22,080,000 | 49.589% | |
> 만성병 관리 | |||||||
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 35,688,000 | 35,688,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 67,104,000 | 67,104,000 | 0 | 100% | |
만성질환 전문가 육성(FMTP) | 보조 | 보건 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | 100% | |
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 보조 | 보건 | 1,884,000 | 1,884,000 | 0 | 100% | |
> 정신보건사업 | |||||||
정신질환자 사회복귀시설 운영 | 자체 | 보건 | 117,374,000 | 55,744,000 | 61,630,000 | 47.493% | |
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 59,629,000 | 59,629,000 | 0 | 100% | |
치매환자 돌봄재활지원 | 보조 | 보건 | 26,500,000 | 15,946,860 | 10,553,140 | 60.177% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 51,100,000 | 0 | 100% | |
자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 40,720,000 | 40,720,000 | 0 | 100% | |
인지재활프로그램 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 6,721,040 | 3,278,960 | 67.21% | |
자살위험자 응급개입치료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 100% | |
치매안심센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 311,044,000 | 101,271,840 | 209,772,160 | 32.559% | |
치매노인 공공후견 지원 | 보조 | 보건 | 2,556,000 | 1,100,000 | 1,456,000 | 43.036% | |
지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 50% | |
우울증환자 치료관리비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 483,120,000 | 320,780,000 | 162,340,000 | 66.398% | |
정신질환자 치료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 | 보조 | 보건 | 38,158,000 | 38,158,000 | 0 | 100% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 150,660,000 | 150,660,000 | 0 | 100% | |
군민 마음건강 증진 | 보조 | 보건 | 30,790,000 | 30,790,000 | 0 | 100% | |
> 국가 암관리 | |||||||
암환자 의료비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 24,037,250 | 15,962,750 | 60.093% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 51,000,000 | 50,857,000 | 143,000 | 99.72% | |
의료급여수급권자 일반 건강검진 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 건강검진 관리 | 보조 | 보건 | 350,000 | 349,960 | 40 | 99.989% | |
행정운영경비(보건소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 466,782,000 | 211,994,240 | 254,787,760 | 45.416% | |
건강증진사업관리(인건비) | 보조 | 기타 | 244,990,000 | 116,606,920 | 128,383,080 | 47.597% | |
방문건강관리사업(인건비) | 보조 | 기타 | 288,624,000 | 136,449,110 | 152,174,890 | 47.276% | |
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) | 보조 | 기타 | 55,274,000 | 26,989,490 | 28,284,510 | 48.829% | |
예방접종등록센터 운영(인건비) | 보조 | 기타 | 41,261,000 | 19,750,760 | 21,510,240 | 47.868% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 103,560,000 | 47,780,490 | 55,779,510 | 46.138% | |
보건소 운영지원 | |||||||
> 공공보건.의료기관 기능강화 | |||||||
공공시설물 유지관리 | 자체 | 보건 | 224,991,000 | 101,716,720 | 123,274,280 | 45.209% | |
의료장비 및 전산장비 유지관리 | 자체 | 보건 | 13,214,000 | 3,466,950 | 9,747,050 | 26.237% | |
재무활동(보건소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 7,890,000 | 7,887,740 | 2,260 | 99.971% | |
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 스마트농업 인력육성 | |||||||
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 68,200,000 | 20,520,800 | 47,679,200 | 30.089% | |
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 | 자체 | 농림해양수산 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 0% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 9,464,240 | 3,535,760 | 72.802% | |
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) | 보조 | 농림해양수산 | 47,800,000 | 36,087,190 | 11,712,810 | 75.496% | |
지역특화농업기술 정보화인력 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 6,724,470 | 9,275,530 | 42.028% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 800,000 | 7,200,000 | 10% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 60% | |
> 농촌지도 기반조성 | |||||||
청사시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 154,588,000 | 88,469,070 | 66,118,930 | 57.229% | |
농촌지도사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 13,220,000 | 6,462,000 | 6,758,000 | 48.88% | |
허브랜드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 54,581,000 | 23,917,410 | 30,663,590 | 43.82% | |
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 | 자체 | 농림해양수산 | 29,181,000 | 10,042,920 | 19,138,080 | 34.416% | |
농산물 종합가공지원센터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 1,680,456,550 | 645,604,740 | 1,034,851,810 | 38.418% | |
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 50% | |
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
기술보급사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 3,616,000 | 1,056,000 | 2,560,000 | 29.204% | |
농촌지도기반조성(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 33,250,000 | 1,750,000 | 95% | |
농업신기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 193,000,000 | 153,000,000 | 40,000,000 | 79.275% | |
새기술보급사업 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 122,900,000 | 57,821,950 | 65,078,050 | 47.048% | |
원예 ·특작 새기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 24,500,000 | 14,000,000 | 10,500,000 | 57.143% | |
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 | 자체 | 농림해양수산 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 13,880,000 | 6,129,000 | 7,751,000 | 44.157% | |
쌀직불금 행정경비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,800,000 | 2,218,000 | 582,000 | 79.214% | |
유용미생물배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 42,880,000 | 31,438,460 | 11,441,540 | 73.317% | |
종합분석실 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,400,000 | 15,401,200 | 20,998,800 | 42.311% | |
새기술실증포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 44,506,000 | 24,119,870 | 20,386,130 | 54.195% | |
농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 29,567,500 | 70,432,500 | 29.568% | |
원예치료실 및 테마파크시설 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 21,864,000 | 8,347,570 | 13,516,430 | 38.18% | |
병해충 방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,300,000 | 0 | 127,300,000 | 0% | |
시설하우스 지역 실증재배 | 자체 | 농림해양수산 | 24,783,000 | 4,145,710 | 20,637,290 | 16.728% | |
농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 196,000,000 | 4,000,000 | 98% | |
식량작물 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 24,950,960 | 22,049,040 | 53.087% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
스마트농업 테스트베드 교육장 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 206,000,000 | 9,000,000 | 197,000,000 | 4.369% | |
기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 100% | |
저탄소 식량작물 재배기술 현장확산 모델 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 64,464,000 | 35,536,000 | 64.464% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 23,810,000 | 8,338,300 | 15,471,700 | 35.02% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,298,290 | 201,710 | 94.237% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 73,100,000 | 56,186,110 | 16,913,890 | 76.862% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 1,157,550 | 1,042,450 | 52.616% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 55.556% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
우리 쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,000,000 | 6,000,000 | 80% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 4,226,000 | 1,774,000 | 70.433% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,942,000 | 13,778,560 | 163,440 | 98.828% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 4,890,000 | 1,110,000 | 81.5% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 186,283,000 | 161,110,780 | 25,172,220 | 86.487% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 42,694,820 | 67,305,180 | 38.813% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 329,299,000 | 151,627,670 | 177,671,330 | 46.046% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 63,040,000 | 26,461,560 | 36,578,440 | 41.976% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 887,795,600 | 90,917,600 | 796,878,000 | 10.241% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 29,930,000 | 4,572,700 | 25,357,300 | 15.278% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
지하수 보조관측망 설치사업 | 보조 | 환경 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
> 하수도 정비˙관리 | |||||||
여름철 우기대비 관로준설 | 보조 | 환경 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 52,599,000 | 25,176,450 | 27,422,550 | 47.865% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,510,000 | 13,887,540 | 20,622,460 | 40.242% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,717,926,000 | 3,717,926,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 21,000 | 19,180 | 1,820 | 91.333% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 43,036,000 | 21,989,930 | 21,046,070 | 51.097% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 675,000 | 2,025,000 | 25% | |
하수도공기업 경영평가 우수기관 인센티브 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 7,950,000 | 12,050,000 | 39.75% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 893,972,000 | 617,528,150 | 276,443,850 | 69.077% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 221,178,000 | 110,045,650 | 111,132,350 | 49.754% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 124,490,000 | 51,903,150 | 72,586,850 | 41.693% | |
좌구산휴양림 체류형 관광활성화 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 131,777,000 | 54,000,000 | 77,777,000 | 40.978% | |
증평 댕댕이 한마음 큰잔치 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 0% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,086,000 | 20,872,790 | 17,213,210 | 54.804% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 44,540,000 | 17,587,630 | 26,952,370 | 39.487% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 154,149,000 | 73,475,540 | 80,673,460 | 47.665% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 17,545,000 | 0 | 17,545,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 350,879,400 | 149,120,600 | 70.176% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 69,460,000 | 42,052,180 | 27,407,820 | 60.542% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 222,018,980 | 199,873,020 | 22,145,960 | 90.025% | |
국산목재 목조건축 실연사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
율리지구 활성화(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 14,560,000 | 7,440,000 | 66.182% | |
삼기저수지 둘레길 수변데크 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 56,129,000 | 39,290,000 | 16,839,000 | 69.999% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 205,749,000 | 118,410,980 | 87,338,020 | 57.551% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 256,475,000 | 125,832,740 | 130,642,260 | 49.062% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 164,946,000 | 95,073,890 | 69,872,110 | 57.639% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 72,240,000 | 50,000,000 | 22,240,000 | 69.214% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,416,000 | 32,924,730 | 31,491,270 | 51.113% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 203,004,000 | 100,249,760 | 102,754,240 | 49.383% | |
군관리 공중화장실 환경개선 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 2,915,000 | 85,000 | 97.167% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 67,410,000 | 25,888,400 | 41,521,600 | 38.404% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 561,970,000 | 276,430,000 | 285,540,000 | 49.189% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,124,000 | 499,090 | 624,910 | 44.403% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 3,854,000 | 2,706,000 | 58.75% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,855,000 | 3,855,000 | 0 | 100% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,600,000 | 2,785,000 | 3,815,000 | 42.197% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 146,632,000 | 69,611,787 | 77,020,213 | 47.474% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 35,688,000 | 16,693,120 | 18,994,880 | 46.775% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 1,714,000 | 7,346,000 | 18.918% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 53,180,000 | 13,519,500 | 39,660,500 | 25.422% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 28,400,000 | 7,987,570 | 20,412,430 | 28.125% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 26,329,000 | 11,707,390 | 14,621,610 | 44.466% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 25,254,040 | 42,785,960 | 37.116% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 2,380,000 | 2,100,000 | 53.125% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,346,000 | 26,886,480 | 29,459,520 | 47.717% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 38,820,000 | 19,979,760 | 18,840,240 | 51.468% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,527,000 | 6,630,880 | 9,896,120 | 40.121% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 20,570,000 | 6,268,050 | 14,301,950 | 30.472% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 13,866,000 | 7,164,660 | 6,701,340 | 51.671% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,865,000 | 11,388,450 | 29,476,550 | 27.868% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 74,785,000 | 73,535,000 | 50.421% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 432,000 | 88,000 | 344,000 | 20.37% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,900,000 | 490,000 | 5,410,000 | 8.305% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,252,000 | 29,579,050 | 25,672,950 | 53.535% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 4,032,000 | 3,081,740 | 950,260 | 76.432% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 8,240,000 | 2,606,700 | 5,633,300 | 31.635% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 910,000 | 1,330,000 | 40.625% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 142,495,000 | 76,072,630 | 66,422,370 | 53.386% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 502,702,000 | 209,110,200 | 293,591,800 | 41.597% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 194,776,000 | 105,666,300 | 89,109,700 | 54.25% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 40,200,000 | 9,510,000 | 30,690,000 | 23.657% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 37,078,000 | 18,159,450 | 18,918,550 | 48.976% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 40,765,000 | 15,091,660 | 25,673,340 | 37.021% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,242,000 | 45,396,540 | 50,845,460 | 47.169% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 446,747,000 | 216,858,040 | 229,888,960 | 48.542% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 312,029,710 | 277,895,380 | 34,134,330 | 89.061% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 698,763,000 | 487,159,740 | 211,603,260 | 69.717% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 192,000,000 | 61,843,710 | 130,156,290 | 32.21% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 388,239,090 | 56,020,000 | 332,219,090 | 14.429% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,022,003,230 | 140,379,580 | 881,623,650 | 13.736% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,550,697,000 | 2,021,472,000 | 529,225,000 | 79.252% | |
상수도관망 기술진단용역 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 109,663,000 | 50,592,900 | 59,070,100 | 46.135% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 15,000,000 | 3,999,900 | 11,000,100 | 26.666% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 151,990 | 4,848,010 | 3.04% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 109,122,000 | 59,590,770 | 49,531,230 | 54.609% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 25,106,000 | 0 | 25,106,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 189,617,000 | 57,017,900 | 132,599,100 | 30.07% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,202,000 | 27,870,000 | 39,332,000 | 41.472% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,350,000 | 0 | 34,350,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 570,083,000 | 0 | 570,083,000 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,769,323,000 | 0 | 3,769,323,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 251,000,000 | 0 | 251,000,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,000,000 | 0 | 141,000,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 910,522,810 | 0 | 910,522,810 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 368,000,000 | 0 | 368,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 2,091,000,000 | 0 | 2,091,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 5,713,098,010 | 0 | 5,713,098,010 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 4,718,635,050 | 0 | 4,718,635,050 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 364,325,000 | 0 | 364,325,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 410,161,000 | 0 | 410,161,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,363,017,000 | 0 | 1,363,017,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 486,000,000 | 18,000,000 | 96.429% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000 | 0 | 398,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,641,464,000 | 0 | 12,641,464,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 102,100,000 | 0 | 102,100,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,542,050,000 | 0 | 1,542,050,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,069,267,000 | 0 | 1,069,267,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 219,949,000 | 0 | 219,949,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 | 0% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 8,629,000,000 | 5,000,000,000 | 3,629,000,000 | 57.944% | |
> 보전지출 | |||||||
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 1,736,492,000 | 0 | 1,736,492,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 227,797,000 | 0 | 227,797,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 556,359,000 | 0 | 556,359,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 19,520,000 | 9,105,750 | 10,414,250 | 46.648% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 222,000,000 | 121,984,000 | 100,016,000 | 54.948% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,759,600,000 | 0 | 1,759,600,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 농업인단체 지원 | |||||||
4-H후원회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
농촌지도자회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 1,224,200 | 975,800 | 55.645% | |
생활개선회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
농업경영인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
여성농업인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,966,000 | 0 | 580,966,000 | 0% |