총 1,309건 25/27
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수도사업소 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 7,006,480 | 27,253,520 | 20.451% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,581,391,000 | 3,581,391,000 | 0 | 100% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 12,821,740 | 32,244,260 | 28.451% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 584,000 | 2,116,000 | 21.63% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 899,569,000 | 134,710,480 | 764,858,520 | 14.975% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 202,398,000 | 40,232,500 | 162,165,500 | 19.878% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 1,927,010 | 106,901,990 | 1.771% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 36,848,000 | 7,961,380 | 28,886,620 | 21.606% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 7,502,400 | 33,737,600 | 18.192% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 24,694,280 | 122,529,720 | 16.773% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 21,752,370 | 83,907,630 | 20.587% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 0 | 54,100,000 | 0% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 0 | 58,668,000 | 0% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 413,695,000 | 25,709,180 | 387,985,820 | 6.215% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 29,073,530 | 228,777,470 | 11.275% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 28,299,460 | 138,163,540 | 17% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 0 | 88,002,000 | 0% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 2,398,220 | 50,836,780 | 4.505% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 184,800,000 | 33,370,850 | 151,429,150 | 18.058% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 0 | 85,410,000 | 0% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 432,440,000 | 155,400,000 | 277,040,000 | 35.936% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 120,000 | 1,896,000 | 5.952% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 810,000 | 5,750,000 | 12.348% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 1,435,000 | 6,485,000 | 18.119% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 150,424,000 | 36,136,430 | 114,287,570 | 24.023% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 32,079,000 | 7,191,240 | 24,887,760 | 22.417% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 1,092,000 | 7,968,000 | 12.053% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 500,500 | 39,479,500 | 1.252% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 35,900,000 | 2,428,000 | 33,472,000 | 6.763% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 6,359,660 | 17,555,340 | 26.593% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 9,423,770 | 64,346,230 | 12.775% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 980,000 | 3,500,000 | 21.875% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,269,000 | 9,582,250 | 40,686,750 | 19.062% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 7,818,150 | 33,631,850 | 18.862% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,590,000 | 714,900 | 15,875,100 | 4.309% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 3,898,500 | 19,651,500 | 16.554% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 4,670,160 | 9,951,840 | 31.939% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 51,825,000 | 2,200,000 | 49,625,000 | 4.245% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 114,720,000 | 40,965,000 | 73,755,000 | 35.709% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 92,800 | 6,987,200 | 1.311% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,772,000 | 11,155,670 | 126,616,330 | 8.097% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 0 | 2,290,000 | 0% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 167,400 | 6,912,600 | 2.364% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 490,000 | 1,750,000 | 21.875% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 98,713,000 | 17,670,190 | 81,042,810 | 17.901% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 481,594,000 | 138,680,460 | 342,913,540 | 28.796% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 174,784,000 | 42,042,500 | 132,741,500 | 24.054% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 38,100,000 | 30,380,000 | 7,720,000 | 79.738% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 33,560,000 | 6,306,500 | 27,253,500 | 18.792% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 3,574,450 | 40,060,550 | 8.192% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 114,766,000 | 22,081,190 | 92,684,810 | 19.24% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 422,577,000 | 40,260,550 | 382,316,450 | 9.527% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 13,087,630 | 866,324,370 | 1.488% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 300,000,000 | 61,780,000 | 238,220,000 | 20.593% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 0 | 208,713,000 | 0% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 18,077,000 | 922,922,310 | 1.921% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 800,000,000 | 310,000 | 799,690,000 | 0.039% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 1,000,000,000 | 1,547,552,000 | 39.253% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 18,609,400 | 86,204,600 | 17.755% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 1,913,000 | 11,527,000 | 14.234% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 91,848,000 | 9,459,230 | 82,388,770 | 10.299% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 6,090,000 | 0 | 6,090,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 145,417,000 | 18,161,120 | 127,255,880 | 12.489% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 10,241,550 | 56,916,450 | 15.25% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 115,648,000 | 0 | 115,648,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,813,000 | 0 | 141,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 435,551,610 | 0 | 435,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 4,137,377,530 | 0 | 4,137,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 1,809,843,920 | 0 | 1,809,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,975,000 | 0 | 311,975,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,330,000 | 0 | 1,331,330,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 0 | 504,000,000 | 0% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,511,471,000 | 0 | 12,511,471,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 189,964,000 | 0 | 189,964,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 5,560,650,000 | 0 | 5,560,650,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 487,145,000 | 0 | 487,145,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,020,000 | 362,810 | 15,657,190 | 2.265% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,445,359,000 | 0 | 1,445,359,000 | 0% |