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총 1,291건 25/26
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 561,970,000 | 276,430,000 | 285,540,000 | 49.189% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,124,000 | 499,090 | 624,910 | 44.403% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 3,854,000 | 2,706,000 | 58.75% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,855,000 | 3,855,000 | 0 | 100% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,600,000 | 2,785,000 | 3,815,000 | 42.197% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 146,632,000 | 69,611,787 | 77,020,213 | 47.474% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 35,688,000 | 16,693,120 | 18,994,880 | 46.775% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 1,714,000 | 7,346,000 | 18.918% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 53,180,000 | 13,519,500 | 39,660,500 | 25.422% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 28,400,000 | 7,987,570 | 20,412,430 | 28.125% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 26,329,000 | 11,707,390 | 14,621,610 | 44.466% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 25,254,040 | 42,785,960 | 37.116% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 2,380,000 | 2,100,000 | 53.125% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,346,000 | 26,886,480 | 29,459,520 | 47.717% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 38,820,000 | 19,979,760 | 18,840,240 | 51.468% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,527,000 | 6,630,880 | 9,896,120 | 40.121% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 20,570,000 | 6,268,050 | 14,301,950 | 30.472% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 13,866,000 | 7,164,660 | 6,701,340 | 51.671% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,865,000 | 11,388,450 | 29,476,550 | 27.868% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 74,785,000 | 73,535,000 | 50.421% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 432,000 | 88,000 | 344,000 | 20.37% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,900,000 | 490,000 | 5,410,000 | 8.305% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,252,000 | 29,579,050 | 25,672,950 | 53.535% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 4,032,000 | 3,081,740 | 950,260 | 76.432% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 8,240,000 | 2,606,700 | 5,633,300 | 31.635% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 910,000 | 1,330,000 | 40.625% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 142,495,000 | 76,072,630 | 66,422,370 | 53.386% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 502,702,000 | 209,110,200 | 293,591,800 | 41.597% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 194,776,000 | 105,666,300 | 89,109,700 | 54.25% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 40,200,000 | 9,510,000 | 30,690,000 | 23.657% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 37,078,000 | 18,159,450 | 18,918,550 | 48.976% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 40,765,000 | 15,091,660 | 25,673,340 | 37.021% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,242,000 | 45,396,540 | 50,845,460 | 47.169% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 446,747,000 | 216,858,040 | 229,888,960 | 48.542% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 312,029,710 | 277,895,380 | 34,134,330 | 89.061% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 698,763,000 | 487,159,740 | 211,603,260 | 69.717% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 192,000,000 | 61,843,710 | 130,156,290 | 32.21% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 388,239,090 | 56,020,000 | 332,219,090 | 14.429% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,022,003,230 | 140,379,580 | 881,623,650 | 13.736% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,550,697,000 | 2,021,472,000 | 529,225,000 | 79.252% | |
상수도관망 기술진단용역 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 109,663,000 | 50,592,900 | 59,070,100 | 46.135% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 15,000,000 | 3,999,900 | 11,000,100 | 26.666% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 151,990 | 4,848,010 | 3.04% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 109,122,000 | 59,590,770 | 49,531,230 | 54.609% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 25,106,000 | 0 | 25,106,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 189,617,000 | 57,017,900 | 132,599,100 | 30.07% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,202,000 | 27,870,000 | 39,332,000 | 41.472% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,350,000 | 0 | 34,350,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 570,083,000 | 0 | 570,083,000 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,769,323,000 | 0 | 3,769,323,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 251,000,000 | 0 | 251,000,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,000,000 | 0 | 141,000,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 910,522,810 | 0 | 910,522,810 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 368,000,000 | 0 | 368,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 2,091,000,000 | 0 | 2,091,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 5,713,098,010 | 0 | 5,713,098,010 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 4,718,635,050 | 0 | 4,718,635,050 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 364,325,000 | 0 | 364,325,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 410,161,000 | 0 | 410,161,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,363,017,000 | 0 | 1,363,017,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 486,000,000 | 18,000,000 | 96.429% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000 | 0 | 398,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,641,464,000 | 0 | 12,641,464,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 102,100,000 | 0 | 102,100,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,542,050,000 | 0 | 1,542,050,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,069,267,000 | 0 | 1,069,267,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 219,949,000 | 0 | 219,949,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 | 0% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 8,629,000,000 | 5,000,000,000 | 3,629,000,000 | 57.944% | |
> 보전지출 | |||||||
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 1,736,492,000 | 0 | 1,736,492,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 227,797,000 | 0 | 227,797,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 556,359,000 | 0 | 556,359,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 19,520,000 | 9,105,750 | 10,414,250 | 46.648% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 222,000,000 | 121,984,000 | 100,016,000 | 54.948% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,759,600,000 | 0 | 1,759,600,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 농업인단체 지원 | |||||||
4-H후원회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
농촌지도자회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 1,224,200 | 975,800 | 55.645% | |
생활개선회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
농업경영인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
여성농업인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,966,000 | 0 | 580,966,000 | 0% |