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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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건설교통과 [일반회계] | |||||||
지방도 건설·확포장 | |||||||
> 도로정비 및 유지 | |||||||
도로유지관련 운영 | 자체 | 교통및물류 | 256,724,992 | 251,441,872 | 5,283,120 | 97.942% | |
차선도색 및 소파보수 | 자체 | 교통및물류 | 150,650,000 | 149,945,360 | 704,640 | 99.532% | |
군도 농어촌도로 확포장공사 | 자체 | 교통및물류 | 123,207,000 | 121,197,808 | 2,009,192 | 98.369% | |
교량 정밀점검 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 21,000,000 | 20,900,000 | 100,000 | 99.524% | |
사곡~도당간 도로개설공사 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
병영의 거리 조성(균형발전기반조성사업) | 보조 | 교통및물류 | 300,000,000 | 54,328,440 | 245,671,560 | 18.109% | |
에듀팜특구 진입부 기반조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
덕상교 보수보강공사 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 158,415,168 | 41,584,832 | 79.208% | |
율리교 외 8개소 보수보강공사 | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
> 주민숙원 지역개발 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 교통및물류 | 578,390,270 | 543,862,590 | 34,527,680 | 94.03% | |
소규모 공공시설 안전관리 사업 | 보조 | 교통및물류 | 40,790,000 | 0 | 40,790,000 | 0% | |
소규모 주민숙원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 312,000,000 | 281,995,264 | 30,004,736 | 90.383% | |
주민숙원사업(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 교통및물류 | 328,000,000 | 328,000,000 | 0 | 100% | |
> 재해복구 및 예방 | |||||||
군도 및 농어촌도로 수해복구공사 | 자체 | 교통및물류 | 55,000,000 | 54,996,400 | 3,600 | 99.993% | |
재해위험지역정비 | 보조 | 교통및물류 | 1,072,957,760 | 1,072,957,760 | 0 | 100% | |
> 도로교통안전 개선 | |||||||
초등학교 주변 무인교통단속장비 설치사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 83,100,000 | 62,358,040 | 20,741,960 | 75.04% | |
어린이보호구역 교차로 종합정비사업 | 보조 | 교통및물류 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
건설행정 운영 | |||||||
> 건설행정 지원 | |||||||
지역건설업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,000,000 | 707,000 | 5,293,000 | 11.783% | |
노점상 및 노상적치물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 103,894,000 | 90,585,360 | 13,308,640 | 87.19% | |
국공유 재산 및 교통량 조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,006,000 | 5,357,930 | 3,648,070 | 59.493% | |
지방도 접도구역 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,145,000 | 1,145,000 | 0 | 100% | |
도로명 안내표지판 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,613,000 | 6,300,000 | 1,313,000 | 82.753% | |
> 가로등 | |||||||
가로등 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 997,974,980 | 987,968,450 | 10,006,530 | 98.997% | |
가로등 설치(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 39,945,088 | 54,912 | 99.863% | |
행정운영경비(건설과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 142,820,000 | 123,113,312 | 19,706,688 | 86.202% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 51,595,000 | 41,321,480 | 10,273,520 | 80.088% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 수리시설물 유지보수 | |||||||
수리시설물 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 110,660,400 | 86,884,800 | 23,775,600 | 78.515% | |
소규모 수리시설 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 270,000,000 | 252,175,040 | 17,824,960 | 93.398% | |
수리시설개보수(전환) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
대형관정 유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 23,174,800 | 1,825,200 | 92.699% | |
> 농촌생활환경조성 | |||||||
한발대비용수개발 | 보조 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 0% | |
기초생활인프라(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 6,328,900,600 | 3,092,656,130 | 3,236,244,470 | 48.866% | |
마을단위환경(경관생태)(곡강골) | 자체 | 농림해양수산 | 60,655,008 | 60,655,008 | 0 | 100% | |
마을단위공동문화복지(뇌실) | 보조 | 농림해양수산 | 297,004,384 | 297,004,384 | 0 | 100% | |
도시계획도로개설공사(도안면) | 자체 | 농림해양수산 | 358,760,480 | 274,050,304 | 84,710,176 | 76.388% | |
마을만들기종합개발(통미)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 484,320,000 | 209,268,688 | 275,051,312 | 43.209% | |
마을만들기자율개발(소강정)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 465,024,000 | 428,420,896 | 36,603,104 | 92.129% | |
마을만들기자율개발(백암)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 453,999,008 | 315,691,072 | 138,307,936 | 69.536% | |
마을만들기자율개발(재평골)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 458,480,992 | 439,766,336 | 18,714,656 | 95.918% | |
권역 시설 정비 및 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(죽리)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 838,569,470 | 276,504,736 | 562,064,734 | 32.973% | |
마을만들기자율개발(쇠마루)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 394,843,008 | 280,554,592 | 114,288,416 | 71.055% | |
새뜰마을사업(수현마을) | 보조 | 농림해양수산 | 1,070,344,000 | 336,620,544 | 733,723,456 | 31.45% | |
마을만들기자율개발(둔덕)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 12,670,000 | 31,330,000 | 28.795% | |
마을만들기 종합개발(외룡)(전환) | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 27,000,000 | 40,000,000 | 40.299% | |
마을회관 정비(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 농림해양수산 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 100% | |
관정설치 지원(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
마을환경 정비(우리마을 뉴딜사업) | 보조 | 농림해양수산 | 86,500,000 | 85,490,000 | 1,010,000 | 98.832% | |
재무활동(건설과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 598,854,020 | 597,963,200 | 890,820 | 99.851% |